Descripción
Acceso en vivo Zoom
Grabación ilimitada
Materiales de trabajo
Constancia de participación
Sesión I Puntos críticos del cierre fiscal 2026
– Revisión de provisiones y ajustes contables obligatorios
– Identificación de cambios relevantes en normatividad fiscal y contable 2026
– Verificación de documentación soporte de operaciones
– Cálculo correcto de impuestos
– Análisis de riesgos en deducciones y materialidad
– Identificación de Créditos incobrables
– Integración y conciliación de cifras fiscales vs contables
– Identificación de los arrendamientos para efectos de NIF D-5
– Cuentas de orden y su uso en cierre del ejercicio
– Beneficiario controlador identificado
– Identificación de actividades vulnerables
– Revisión de cuentas para ajuste anual por inflación
– Revisión de visores del SAT y amarre de información
– Provisiones de impuestos
– Balanza Perfecta de comprobación .
– consideración del ajuste anual por inflación
– Revisión de activos Fijos y su depreciación
Sesión II: Deducciones Autorizadas: Requisitos Fiscales para Maximizar tu Ahorro
– Qué son las deducciones autorizadas y su impacto directo en tu carga fiscal
– Requisitos fiscales indispensables para que una deducción no te cueste una multa
– CFDI, forma de pago y materialidad: blindaje documental
– Deducciones que más se rechazan en revisiones del SAT
– Gastos no deducibles y su efecto en tu presupuesto anual *Deducciones con límites fiscales
– Estrategias para planear y presupuestar tus deducciones antes de que cierre el año
– Límites y topes de deducibilidad que debes considerar
– Casos prácticos: cómo una deducción mal soportada eleva tu pago de impuestos
Sesión III: Conciliación de Ingresos y CFDIs: Blindaje Previo a la Declaración Anual
– Qué es la conciliación de ingresos y por qué evita costos por discrepancias
– CFDIs emitidos vs. ingresos contables: identificación de diferencias
– Errores comunes en CFDIs que generan contingencias fiscales costosas
– Impacto presupuestal de una mala conciliación (multas, recargos, actualizaciones)
– Herramientas y reportes del SAT para validar tus CFDIs
– Conciliación de ingresos exentos, deducciones y retenciones
– Casos de discrepancias entre lo declarado y lo facturado
– Estrategia para presupuestar tiempo y recursos en el cierre anual
– Checklist para llegar a la declaración anual sin sorpresas en el flujo de efectivo
Sesión IV: Cierre de Estados Financieros y sus Notas
– Qué es el cierre de estados financieros y su impacto en costos
– Notas obligatorias y su efecto en el presupuesto de auditoría
– Conciliación de cuentas: balance vs. resultados
– Errores comunes que generan contingencias fiscales costosas
– Impacto presupuestal de un mal cierre
– Provisiones, depreciaciones y estimaciones vs. presupuesto
– Notas de revelación: pasivos contingentes y costos ocultos
– Estrategia para presupuestar el cierre anual
Sesión V: Inteligencia Artificial Aplicada al Cierre Fiscal
– Cómo la IA reduce costos y tiempos en el proceso de cierre fiscal
– Automatización de la conciliación de CFDIs, ingresos y deducciones
– Uso de IA para detectar errores antes de que se conviertan en multas
– Optimización del presupuesto del despacho o del área contable con IA
– Análisis predictivo para anticipar el impacto fiscal del cierre
– Generación de reportes y papeles de trabajo con apoyo de IA
– Casos prácticos de ahorro en costos operativos con IA en cierre fiscal
– Consideraciones de supervisión humana en el uso de IA fiscal
– Estrategia para integrar la IA en tu presupuesto de cierre 2026


